老師你好:前期收的物業(yè)費記在了其他應(yīng)付款科目,開具發(fā)票后先記在了預(yù)收賬款,又接著確認(rèn)了收入,這樣做憑證對嗎? 借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
曹雅利
于2024-11-22 18:57 發(fā)布 ??380次瀏覽
- 送心意
羊小羊老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2024-11-22 19:00
您好同學(xué):
借:其他應(yīng)付款 這筆款是需要付給別人的嗎?
后面的分錄是沒有問題的。
相關(guān)問題討論

你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47

您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應(yīng)收才對。
2017-03-23 17:47:09

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
曹雅利 追問
2024-11-22 19:14
羊小羊老師 解答
2024-11-22 19:17
曹雅利 追問
2024-11-22 19:20
羊小羊老師 解答
2024-11-22 19:25
曹雅利 追問
2024-11-22 19:31
曹雅利 追問
2024-11-22 19:31
羊小羊老師 解答
2024-11-22 19:38