
請問個查賬征收的體工商戶季度銷售額不含稅20萬,未達起征點稅額6000元賬務(wù)處理時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是嗎?那么在季申報個體經(jīng)營所得時的收入額是20萬還是需加減免稅額6000元共206000元呢?
答: 是的 營業(yè)外收入在成本費用里面 營業(yè)收入-利潤總額=成本費用
免征增值稅 會計賬務(wù)處理應該如何做? 直接計入銷項稅額 月底轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 還是計入減免稅額 同時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
答: 1.平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅金--應交增值稅 2.月底把免征增值稅做: 借:應交稅金--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入 3.增值稅減免后,銷售稅金及附加費也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了.
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,減免增值稅賬務(wù)處理對不對 1.平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅金--應交增值稅--減免稅額2.月底把免征增值稅做: 借:應交稅金--應交增值稅--減免稅額 貸:營業(yè)外收入
答: 您好,1.平時銷售時按正常業(yè)務(wù)做: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅金--應交增值稅--(銷項稅額)
企業(yè)所得稅表申報問題,查賬征收的本期營業(yè)收入包括營業(yè)外收入嗎(未達9萬收入減免額)。核定征收的收入包括營業(yè)外收入嗎
小規(guī)模納稅人,減免的增值稅實現(xiàn)銷售時跟正常的銷售一樣處理嗎?減免的增值稅計入營業(yè)外收入?減免的附加也還是先要全額計提,減免是再計入營業(yè)外收入?會計分錄怎么處理
老師,差額征稅也查賬征收的賬務(wù)處理有什么不一樣,銷售額是按收入減掉成本的差額作為收入嗎?利潤表上的收入是要填差額還是全額


注會~雨點兒 追問
2020-03-10 20:41
郭老師 解答
2020-03-10 20:55
注會~雨點兒 追問
2020-03-11 09:31
注會~雨點兒 追問
2020-03-11 09:32
郭老師 解答
2020-03-11 09:34