
老師,我1月份收到一張去年暫估成本的發(fā)票,去年暫估成本少暫估了幾十塊錢,請問我該怎么處理?去年賬務已結賬。
答: 你好 補一個就可以 借庫存商品貸應付 借以前年度損益調整貸庫存商品 借利潤分配貸以前年度損益調整
當月未收到成本發(fā)票怎么結轉成,下個月收到發(fā)票了成本發(fā)票又怎么做賬務處理。
答: 你好 你用入庫單和對方送貨單以及付款單做 暫估 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應付賬款 ; 收到發(fā)票 借銀行存款或者應付賬款 貸庫存商品-暫估 。 按發(fā)票做 借庫存商品進項稅貸應付賬款或者銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問一下我們公司去年暫估了100多萬的石材成本并且已經按暫估的結轉了成本,然后現在才收到發(fā)票 怎么調賬呢?
答: 你好 收到發(fā)票 沖暫估 按發(fā)票來做 。 你看下有差異沒有 與你暫估金額


笨笨。。 追問
2020-03-11 11:00
郭老師 解答
2020-03-11 11:01