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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-11 16:18

同學,你好,1月貨到,做:原材料,貸應付賬款-暫估  2月付款:借:應付賬款  貸,銀行存款

長情的柚子 追問

2020-03-11 16:20

那這種實際收到發(fā)票  暫估沖銷  但是實際支付借方用了應付賬款   實際收到發(fā)票怎么做賬

小葉老師 解答

2020-03-11 16:23

收到發(fā)票:沖紅 做:原材料,貸應付賬款-暫估    再做一筆,做:原材料,應交稅費-增值稅-進項,貸: 應付賬款

長情的柚子 追問

2020-03-11 16:28

我直接做借 預付賬款 貸 銀行存款可以嗎

長情的柚子 追問

2020-03-11 16:28

因為1月份忘記暫估了

小葉老師 解答

2020-03-11 16:33

也可以,不影響,應付賬款直接用來暫估,區(qū)分開來也可以的

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相關(guān)問題討論
借:原材料/庫存商品等-暫估 貸:銀行存款
2020-03-26 08:31:23
借 預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票;借成本費用 科目 貸預付賬款
2019-01-23 10:13:26
您好 這個直接就是暫估入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款——暫估入庫款
2022-01-23 10:47:59
是外賬,比如付輪胎款、修理費,或者柴油,我們公司主要是生產(chǎn)混凝土、運輸車輛較多
2016-07-08 21:11:42
你好,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款
2019-08-30 15:21:32
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