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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-11 18:59

你好,銷售給你們什么,具體是去年發(fā)票,今年入賬是嗎

活在當(dāng)下 追問

2020-03-11 19:04

是的去年的發(fā)票,是我們開給對方的,,一個發(fā)票內(nèi)容是服務(wù),一個是木板,款項已收,用的應(yīng)收賬款,銀行存款,

小惑老師 解答

2020-03-11 19:55

那你是否確認(rèn)收入了

活在當(dāng)下 追問

2020-03-11 19:59

沒有做收入的分錄,這兩個忘記做了,因為之前有這兩個公司的往來業(yè)務(wù),就沒有留意

小惑老師 解答

2020-03-11 20:20

之前你的分錄怎么處理的

活在當(dāng)下 追問

2020-03-11 20:41

之前就是:借:應(yīng)收賬款(公司名),貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,,這兩個發(fā)票的款項已收,分錄是:借:銀行存款:15000 貸:應(yīng)收賬款(公司名)

小惑老師 解答

2020-03-11 22:51

你這個不是確認(rèn)收入了?

活在當(dāng)下 追問

2020-03-11 22:55

沒有,就是這兩張發(fā)票沒有按照借:應(yīng)收賬款(公司名),貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這樣做,之前同一公司的發(fā)票就是這樣做的,這兩張發(fā)票因為當(dāng)時沒有,就按照銀行回單做的,借:銀行存款:15000 貸:應(yīng)收賬款(公司名)

小惑老師 解答

2020-03-12 06:33

借:銀行存款:15000 貸:應(yīng)收賬款(公司名)
當(dāng)時只做了這筆是嗎?

活在當(dāng)下 追問

2020-03-12 07:04

兩筆,這是兩個公司,兩張發(fā)票

小惑老師 解答

2020-03-12 07:06

那你補充做這筆分錄
借:應(yīng)收賬款(公司名),貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

活在當(dāng)下 追問

2020-03-12 07:12

調(diào)整的話每個公司就這一個分錄就行了對吧,沒有其他分錄了?這兩張發(fā)票一個是專票一個是普票,因為是小規(guī)模公司,那個季度超過30萬,這個稅要怎么報,要額外交稅的

小惑老師 解答

2020-03-12 09:07

那就正常報稅就可以了,填寫主表第1-3行填寫

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你好,銷售給你們什么,具體是去年發(fā)票,今年入賬是嗎
2020-03-11 18:59:24
購買專票普票一樣的分錄借庫存商品貸銀存 銷售普票和專票一樣的分錄借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 專票不能免增值稅
2019-05-30 00:25:50
你好,未開票收入跟開票收入一樣做分錄,借:現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-11-28 14:46:29
你好 如果稅率是0的免稅發(fā)票,借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 如果是月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅,分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-05-23 10:56:30
你好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-05-24 15:11:58
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