
您好老師,公司是小規(guī)模公司,由于過(guò)年,那邊開(kāi)票沒(méi)有及時(shí)給我,這兩張發(fā)票是銷售發(fā)票。我如何調(diào)整賬目,會(huì)計(jì)分錄具體要怎么寫(xiě)?公司是裝飾公司,
答: 你好,銷售給你們什么,具體是去年發(fā)票,今年入賬是嗎
小規(guī)模在購(gòu)買和銷售取得普通發(fā)票和專用發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
答: 購(gòu)買專票普票一樣的分錄借庫(kù)存商品貸銀存 銷售普票和專票一樣的分錄借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 專票不能免增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅的銷售發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是什么?
答: 你好 如果稅率是0的免稅發(fā)票,借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 如果是月度收入低于10萬(wàn),季度低于30萬(wàn)免征增值稅,分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
老師你好!小規(guī)模公司的7月份發(fā)票銷售收入已經(jīng)做賬,現(xiàn)在9月份紅沖了,我在9月份的會(huì)計(jì)賬紅沖7月份的會(huì)計(jì)分錄?
小規(guī)模納稅人銷售貨物或者服務(wù),開(kāi)具了銷項(xiàng)發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模有銷項(xiàng)發(fā)票不超45萬(wàn)如何結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄


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2020-03-11 19:04
小惑老師 解答
2020-03-11 19:55
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2020-03-11 19:59
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2020-03-11 20:20
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2020-03-11 22:51
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2020-03-12 06:33
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2020-03-12 07:06
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2020-03-12 09:07