
老師好,我們有一筆收入,當(dāng)時(shí)開票的企業(yè)信息和之后對(duì)方給我們轉(zhuǎn)賬的企業(yè)信息不一致,就是開票開的是一個(gè)公司,之后打款給我們是用另一個(gè)公司的賬號(hào)打款的,這種賬務(wù)在實(shí)際中要怎么處理呢
答: 實(shí)際和開發(fā)票的企業(yè)的業(yè)務(wù)嗎
我司有在商場(chǎng)開立專柜,商場(chǎng)要求月銷售保底100萬,扣點(diǎn)20%;現(xiàn)在實(shí)際銷售60萬,還差40萬 現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備買單,請(qǐng)問下: 1、這筆40萬買單款能否直接轉(zhuǎn)賬給對(duì)方,我們?nèi)绾稳胭~? 2、因?yàn)檫@40萬沒有實(shí)際的貨品銷售,我們確認(rèn)應(yīng)收100*(1-20%)=80萬,比我們自己的銷售系統(tǒng)60萬還大,這個(gè)如何處理? 3、稅務(wù)上有無風(fēng)險(xiǎn)或注意的地方
答: 1.如果你直接轉(zhuǎn)賬給對(duì)方,你需要確認(rèn)為收入處理 2.你應(yīng)該是確認(rèn)扣點(diǎn)后的收入 3.如果完全完稅,按80萬完稅,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問付了款,收到了發(fā)票,但是款項(xiàng)是充值進(jìn)公司的賬號(hào),要使用的時(shí)候在進(jìn)行充值,實(shí)際使用的款項(xiàng)不等于支付的款項(xiàng),這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
答: 您好,您可以付款時(shí)先掛賬預(yù)付款,充值時(shí)沖減預(yù)付款。
老師,主營業(yè)務(wù)收入是按對(duì)賬單做賬還是實(shí)際的主營業(yè)務(wù)收入入賬?有的客戶的對(duì)賬單每月26號(hào)之后就轉(zhuǎn)下月了


HQ 追問
2020-03-12 11:20
郭老師 解答
2020-03-12 11:21
HQ 追問
2020-03-12 11:22
郭老師 解答
2020-03-12 11:23