
老師您好,如果一個(gè)外貿(mào)企業(yè)既有外貿(mào)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那么國內(nèi)的銷售人員的車票(標(biāo)注了乘客)可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣嗎?如果是純外貿(mào)的企業(yè)呢,可否抵扣?
答: 意思是如果內(nèi)銷外銷都存在的情況下,差旅費(fèi)這種費(fèi)用中的進(jìn)項(xiàng)需要按照內(nèi)外銷的比例進(jìn)行分?jǐn)?,講外銷所占比例部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,這樣理解對(duì)嗎老師
外貿(mào)企業(yè)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么申報(bào)增值稅
答: 首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)出口貨物是退免增值稅,那購進(jìn)時(shí)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣嗎?
答: 那我購進(jìn)時(shí)不知道是否出口,是在出口時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
上期尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,銷售給外貿(mào)企業(yè)出口刨光材已繳增值稅17000元
外貿(mào)出口企業(yè),如果當(dāng)月都有內(nèi)外銷,那進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的外銷的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣增值稅
外貿(mào)出口企業(yè),如果當(dāng)月都有內(nèi)外銷,那進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的外銷的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣增值稅


億點(diǎn)星火 追問
2020-03-12 20:48
鐘存老師 解答
2020-03-12 20:55