
老師您好,如果一個(gè)外貿(mào)企業(yè)既有外貿(mào)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那么國(guó)內(nèi)的銷售人員的車票(標(biāo)注了乘客)可以作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣嗎?如果是純外貿(mào)的企業(yè)呢,可否抵扣?
答: 意思是如果內(nèi)銷外銷都存在的情況下,差旅費(fèi)這種費(fèi)用中的進(jìn)項(xiàng)需要按照內(nèi)外銷的比例進(jìn)行分?jǐn)偅v外銷所占比例部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出,這樣理解對(duì)嗎老師
外貿(mào)企業(yè)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么申報(bào)增值稅
答: 首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項(xiàng)目填寫后然后主表會(huì)生成相應(yīng)數(shù)據(jù)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅表是顯示在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,退稅成功后,需要把已退稅進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到增值稅表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額,免稅項(xiàng)目用這一欄嗎
答: 老師,填在18欄的話,應(yīng)該是不能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的數(shù)額吧, 公司這邊沒什么情況,勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅表是不是一直累計(jì)顯示在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額27欄,申報(bào)退稅成功后,要不要把已經(jīng)退稅成功的稅額做減除啊,不然一直在27欄認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額掛著
上期尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,銷售給外貿(mào)企業(yè)出口刨光材已繳增值稅17000元
外貿(mào)出口企業(yè),如果當(dāng)月都有內(nèi)外銷,那進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的外銷的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣增值稅
外貿(mào)出口企業(yè),如果當(dāng)月都有內(nèi)外銷,那進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的外銷的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣增值稅


億點(diǎn)星火 追問
2020-03-12 20:48
鐘存老師 解答
2020-03-12 20:55