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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-05-06 09:13

老師,那是不是首先開紅字發(fā)票,然后在納稅申報表21項(xiàng)紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,填列轉(zhuǎn)出金額就可以了

華華姐 追問

2016-05-06 10:20

還有這個月申報期前轉(zhuǎn)出的話,稅款是不是也是這個月扣款的

曉海老師 解答

2016-05-06 09:03

你好!我們看的報表不一樣,你看看這里
http://wenku.baidu.com/view/175371778e9951e79b892724.html
他的21項(xiàng)是紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額

曉海老師 解答

2016-05-06 10:13

你好!是的。。。。。。

曉海老師 解答

2016-05-06 10:27

是的,..............

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你好!對的。就是這樣申報了。
2019-09-17 17:25:35
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
第一個購買方?jīng)]有認(rèn)證,沒有抵扣的,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 第二個購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,即使沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,也得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-02 13:59:29
你好 是的 就是留抵以后的銷項(xiàng)稅額。
2020-07-12 16:59:04
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