
老師,2月份只開了幾張紅沖的銷項發(fā)票,銷項是負數(shù),會計分錄要怎樣處理?
答: 你好 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
紅沖銷項發(fā)票 會計分錄
答: 借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2017年12月份開的銷項發(fā)票,2018年1月份沖紅,請問會計分錄如何寫呢?
答: 你好,銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務收入 (紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (紅字)

