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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-13 16:53

你好  做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。

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相關問題討論
你好 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2020-03-13 16:53:12
借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)
2020-03-12 15:56:38
這個不能作廢了,只能沖紅處理,不需要退回發(fā)票
2020-07-30 16:41:34
你好,銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務收入 (紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (紅字)
2018-03-07 11:31:13
你好,直接原分錄負數(shù)紅沖。 借銀行/應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入%2B銷項  負數(shù)
2020-07-17 13:27:30
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