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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-07-12 20:26

你好
可以的 
借庫存
貸應付暫估
借應收
貸收入
銷項
借成本
貸庫存  

趙紅梅13392680 追問

2021-07-12 20:54

應付暫估月末或者年末怎么做分錄,收到貨物發(fā)票,這個應付暫估又怎么做會計分錄?

玲老師 解答

2021-07-12 20:55

收到發(fā)票時紅沖暫估按發(fā)票入賬。


沒有收到,發(fā)票不處理帳,年末匯算清繳納稅調(diào)整。

趙紅梅13392680 追問

2021-07-12 23:28

匯算清繳怎么調(diào)整,調(diào)哪項,

玲老師 解答

2021-07-13 05:08

您好
匯算清繳調(diào)費用扣除項。

趙紅梅13392680 追問

2021-07-13 16:51

費用扣除項,意思不把這個暫估貨物計入所得額里,是這樣理解的嘛

玲老師 解答

2021-07-13 17:07

是的,因為沒有發(fā)票的,不讓你說前扣除。

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你好,直接原分錄負數(shù)紅沖。 借銀行/應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入%2B銷項  負數(shù)
2020-07-17 13:27:30
借應收賬款50,銀存20貸主營業(yè)務收入,應交稅費
2019-09-24 14:14:55
你好 可以的? 借庫存 貸應付暫估 借應收 貸收入 銷項 借成本 貸庫存??
2021-07-12 20:26:08
借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)
2020-03-12 15:56:38
你好 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2020-03-13 16:53:12
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