
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
老師,我只要把這幾張刪掉了,我的期末余額表就是平衡的,可是我的分錄沒做錯呀
答: 找售后給你看下是不是財務(wù)軟件取數(shù)有問題。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您看我這兩個分錄有什么問題嗎?最后余額怎么不平,反倒多了。
答: 您好 請問是要把余額沖平嗎


Baby-Q?????? 追問
2020-03-14 12:42
玲老師 解答
2020-03-14 12:47