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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-14 12:41

你好,是因為什么原因不平的  ?

Baby-Q?????? 追問

2020-03-14 12:42

往來都記入了其他應(yīng)收  沒有用銀行存款

玲老師 解答

2020-03-14 12:47

你好, 實際是銀行付款了沒記是嗎  借 應(yīng)他應(yīng)付款貸銀行存款

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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-02-19 14:21:13
找售后給你看下是不是財務(wù)軟件取數(shù)有問題。
2018-11-12 10:06:23
你好,同學(xué)。 借 以前年度盈余調(diào)整 貸 零余額賬戶用款額度 借 財政撥款結(jié)余 貸 資金結(jié)存
2020-07-02 19:16:09
您好 請問是要把余額沖平嗎
2020-06-08 17:39:54
銷項稅小于進項稅是不用結(jié)轉(zhuǎn)的 銷項稅大于進項稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-10 10:46:05
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