
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問怎么寫分錄?
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
老師,我只要把這幾張刪掉了,我的期末余額表就是平衡的,可是我的分錄沒做錯(cuò)呀
答: 找售后給你看下是不是財(cái)務(wù)軟件取數(shù)有問題。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您看我這兩個(gè)分錄有什么問題嗎?最后余額怎么不平,反倒多了。
答: 您好 請(qǐng)問是要把余額沖平嗎


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2020-06-09 09:20
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2020-06-09 09:23
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