
我們公司找的代記賬會(huì)計(jì)給做的,感覺一年下來(lái)賬做的亂。明明有收入的沒做進(jìn)去,股東入資的錢做到了其他應(yīng)付款,這種亂賬也成為賬上的事實(shí)了,有必要糾正?怎么糾正呢??jī)H僅是換個(gè)會(huì)計(jì)嗎?有沒有更好的考核的辦法?請(qǐng)指教,謝謝
答: 您好,最好是按月完成數(shù)據(jù)
其他應(yīng)付款,年初沒做調(diào)整,2019年不支付了,怎么記賬
答: 不需要支付就做借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司剛剛開張,沒有收入,現(xiàn)在只有花費(fèi),都是自己掏腰包的,還有好多沒有票據(jù)的,實(shí)數(shù)記賬,全部做的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)付款,可以嗎
答: 你好,公司沒有付款,只能是計(jì)入其他應(yīng)付款了
請(qǐng)問(wèn)下老師就是公司買一輛車,先付了20萬(wàn)。后面再付剩余部分款我是記賬其他應(yīng)付款嗎
今年還沒有收入 但是約定協(xié)議要給農(nóng)民固定分紅20000,這個(gè)怎么記賬,先掛其他應(yīng)付款嗎 后面有分紅在沖帳嗎


爭(zhēng)青 追問(wèn)
2020-03-16 21:52
文老師 解答
2020-03-16 22:15
爭(zhēng)青 追問(wèn)
2020-03-16 22:51
文老師 解答
2020-03-17 11:22