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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-13 14:00

你好是的進入的其他應付款。

等風來 追問

2021-12-13 15:20

老師我是10月購買的  那我11月就要開始計提了 ,那計提的金額是我發(fā)票上的總金額35萬/12/5=5833.33  嗎  然后我是需要計入管理費用那個名下的科目比較合適呢

東老師 解答

2021-12-13 15:21

技術的管理費用、折舊費就行。

等風來 追問

2021-12-13 15:27

l老師那我計提的分錄能管理費用-折舊費  貸累計折舊嗎

東老師 解答

2021-12-13 15:27

對,沒錯兒,這個就是這么做的。

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相關問題討論
您好,最好是按月完成數據
2020-03-16 21:49:13
不需要支付就做借其他應付款 貸營業(yè)外收入
2019-07-29 11:14:34
您好, 收到老板給工地的錢: 借:銀行存款 貸:其他應付款 買東西: 借:管理費用 貸:銀行存款
2019-03-11 12:25:27
你好,公司沒有付款,只能是計入其他應付款了
2017-06-26 10:22:45
你好!是的。計入其他應付款。
2019-07-31 15:11:46
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