
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
請問下暫估成本入賬已季報?,F(xiàn)在回的發(fā)票與暫估成本之間差了六分錢。發(fā)票金額比暫估成本少了六分錢?如何賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個金額是六分。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開錯了……并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,12月開了紅票并開正確的發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)
工程項目,去年估計的成本,在當(dāng)年成本的發(fā)票沒有回齊,今年成本發(fā)票來了,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
20年的成本發(fā)票有問題,怎么做調(diào)整的賬務(wù)處理,是做在20年底,還是現(xiàn)在?如果做在20年底的話,那是不是20年年度財報和21年所有的賬務(wù)都需要修改?
老師,您好。我單位7月份收到成本發(fā)票普票一張,本月提供服務(wù)單位送來日期為10月的相同金額的普票,并且說明7月那張發(fā)票他們9月份沖紅了,請問我需要注意什么?如何賬務(wù)處理?


T 追問
2020-03-17 07:00
bamboo老師 解答
2020-03-17 07:17