
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了……并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,12月開(kāi)了紅票并開(kāi)正確的發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理?
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來(lái)發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您暫估時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)成本發(fā)票多于付款金額,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是剩余部分不需要支付了嗎?


look 追問(wèn)
2019-12-11 12:04
李老師A 解答
2019-12-11 12:12
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2019-12-11 12:32
李老師A 解答
2019-12-11 12:39