
你好,收到去年的成本發(fā)票,去年本身虧損,如何做賬務(wù)處理
答: 你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問開發(fā)成本發(fā)票多于付款金額,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月未收到成本發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成,下個(gè)月收到發(fā)票了成本發(fā)票又怎么做賬務(wù)處理。
答: 你好 你用入庫(kù)單和對(duì)方送貨單以及付款單做 暫估 借庫(kù)存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 收到發(fā)票 借銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品-暫估 。 按發(fā)票做 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款

