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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-16 23:02

你是什么情況下需要反結(jié)賬。如果說不能的話,之前的賬目有差錯,可以在現(xiàn)在用分錄調(diào)整。

華華 追問

2020-03-17 16:27

去年我有2筆銀行利息1000元,分錄放錯方向,結(jié)轉(zhuǎn)損益時沒結(jié)轉(zhuǎn)上,當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),到1月報完了季報,月底發(fā)現(xiàn)本年利潤貸方還有1000元,我1月做以前年度損益調(diào)整貸本年利潤借本年利潤貸利潤分配一未分配利潤,匯算時再將1000調(diào)減,這樣處理行不行?老師說反結(jié)賬,稅都報完了,我覺不可以,如何做分錄現(xiàn)

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 17:18

你這稅都報了,反結(jié)賬是不現(xiàn)實 的
你現(xiàn)在只是通過分錄調(diào)整處理。
涉及到損益 類科目 用以前年度損益調(diào)整處理。

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去年我有2筆銀行利息1000元,分錄放錯方向,結(jié)轉(zhuǎn)損益時沒結(jié)轉(zhuǎn)上,當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),到1月報完了季報,月底發(fā)現(xiàn)本年利潤貸方還有1000元,我1月做以前年度損益調(diào)整貸本年利潤借本年利潤貸利潤分配一未分配利潤,匯算時再將1000調(diào)減,這樣處理行不行?老師說反結(jié)賬,稅都報完了,我覺不可以,如何做分錄現(xiàn)
2020-03-17 16:27:27
好的,謝謝老師,還有一個是已經(jīng)做了管理費(fèi)了,現(xiàn)在和業(yè)務(wù)員核對才知道是工程項目支出的,因為這個項目發(fā)生是實報實銷的,那我應(yīng)該怎么去處理這個管理費(fèi),做到該項工程施工上,要是對賬目有較大的影響就算了,也才幾百塊
2024-01-30 11:08:05
你好,第二季度的財務(wù)報表你能去稅務(wù)局修改。
2022-08-19 11:15:25
你好,可以反結(jié)賬去修改的
2019-07-19 11:07:29
你好,你申報的和你帳上的不一致了。
2020-11-24 15:28:44
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