
紅沖發(fā)票后,稅務(wù)局增值稅那里怎么報(bào)?
答: 你好,銷項(xiàng)紅沖之后,按正數(shù)銷項(xiàng)減去負(fù)數(shù)銷項(xiàng)之后的收入、稅額進(jìn)行申報(bào)?
稅務(wù)局讓增值稅卷票缺聯(lián)紅沖什么意思?怎么操作
答: 你好,紅沖就是讓你開(kāi)紅字發(fā)票吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普票跨月沖紅,發(fā)票驗(yàn)舊時(shí)原發(fā)票和沖紅發(fā)票用帶去稅務(wù)局嗎
答: 你好,增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票隔月都不允許作廢的,如果當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)了,在次月只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。不同的是專用發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候需要到稅局開(kāi)具“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,而普通發(fā)票開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候在電腦開(kāi)票系統(tǒng)中直接開(kāi)具就行了。

