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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-17 17:37

你好,這個減免的稅款是需與應(yīng)交稅費——未交增值稅抵減才是的,而不是永遠(yuǎn)掛在借方

追問

2020-03-17 17:38

怎么抵呢

鄒老師 解答

2020-03-17 17:39

你好
借;應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

追問

2020-03-17 17:44

也就是說銷項大于進(jìn)項的那個月是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  第二筆做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 然后需要交稅部分借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款  對嗎

鄒老師 解答

2020-03-17 17:45

你好,是的,是這樣處理的

追問

2020-03-17 17:49

謝謝

鄒老師 解答

2020-03-17 17:49

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

追問

2020-03-17 17:49

應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目永遠(yuǎn)有余額對嗎

鄒老師 解答

2020-03-17 17:56

你好,不是永遠(yuǎn)有余額,轉(zhuǎn)出之后再 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有余額的

追問

2020-03-17 17:59

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2020-03-17 18:00

你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

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購買直接借管理費用,貸銀行款。 全額抵扣,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)。
2020-04-15 09:46:12
你好,這個減免的稅款是需與應(yīng)交稅費——未交增值稅抵減才是的,而不是永遠(yuǎn)掛在借方
2020-03-17 17:37:05
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款)數(shù)字: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2019-08-06 19:16:36
你好? ?這個分錄有問題的。? 不對的。? ? 你這個課件是哪里的。 返具體鏈接或者路徑來。 我反饋下。? ? ?第一個分錄借方應(yīng)該是管理費用 合計? ? ?不是固定資產(chǎn)??
2021-05-11 17:47:03
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