公司用于研發(fā)的固定資產(chǎn),當月全部進入費用,分錄這樣做可以不?借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:管理費用-研發(fā)費 貸:固定資產(chǎn) ,或者 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:其他應付款 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費用-研發(fā)費 貸:累計折舊?
丫頭
于2017-04-18 12:00 發(fā)布 ??1999次瀏覽
- 送心意
蘇老師
職稱: 中級職稱
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你好,你是指發(fā)票只有一聯(lián)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)丟失了,是這個意思?
2020-04-07 17:29:58

1、支付房租:
借:預付賬款
貸:銀行存款
2、攤銷房租:
借:管理費用
貸:預付賬款
3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄:
a、借:銀行存款
貸:預付賬款
b、借:預付賬款
貸:銀行存款
2018-02-26 15:12:06

您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應該入賬時計入應交稅費-應交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當月已交納的應交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30

差51.6?那你用管理費用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47

你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
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