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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-02-26 15:12

1、支付房租: 
借:預付賬款 
貸:銀行存款 
2、攤銷房租: 
借:管理費用 
貸:預付賬款 
3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: 
a、借:銀行存款 
貸:預付賬款 
b、借:預付賬款 
貸:銀行存款

Luck Fairy 追問

2018-02-26 15:31

我每月收回來的已經付款的進項發(fā)票,我可不可以以正常入賬,然后如果月底沒認證再將進項稅額轉到待認證進項稅額里呢?這樣做合理嗎

方亮老師 解答

2018-02-26 15:32

可以按照您說的方法操作。

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相關問題討論
您是否能在預付房租時就能取得第一次發(fā)票?還是什么時間可以取得第一次發(fā)票?
2018-02-26 14:55:55
您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應該入賬時計入應交稅費-應交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當月已交納的應交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30
差51.6?那你用管理費用調整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47
你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
你好,借管理費用貸進項稅額轉出。
2022-02-09 16:48:36
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