1)支付房租時(shí) 借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款/現(xiàn)金(2)每月攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-房租(3)收到發(fā)票后 借:其他應(yīng)付款-房租應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款-房租我想說這個(gè)分錄,但是現(xiàn)在營(yíng)改增進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,那么進(jìn)項(xiàng)稅怎么加進(jìn)來呢?因?yàn)榉孔鈺r(shí)預(yù)付半年的,發(fā)票是分三次開,每?jī)蓚€(gè)月開一次,第二個(gè)月月末給開那么現(xiàn)在沒有發(fā)票的情況下,錢也付了,那么怎么寫這個(gè)分錄呢?在第三步加上也不對(duì)啊
Luck Fairy
于2018-02-26 15:06 發(fā)布 ??786次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2018-02-26 15:12
1、支付房租:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2、攤銷房租:
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄:
a、借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
b、借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36

你好,是的,當(dāng)月要做的,
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款 ,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
2020-06-30 11:25:38

抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44

你好,現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用科目,需要把待攤費(fèi)用科目換成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目才是的,其他的是正確的
2019-10-06 09:54:02

你好!
對(duì)的。
2019-10-06 09:48:53
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Luck Fairy 追問
2018-02-26 15:31
方亮老師 解答
2018-02-26 15:32