老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適?有什么區(qū)別?
氣若蘭芷
于2020-07-07 15:22 發(fā)布 ??2536次瀏覽
- 送心意
UU老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-07 15:35
您好,收到住宿費(fèi)發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該入賬時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,也就是您說(shuō)的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,直接計(jì)入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)中。第二種分錄計(jì)入已交稅金是不合適的,已交稅金明細(xì)科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
相關(guān)問(wèn)題討論

你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36

你好,是的,當(dāng)月要做的,
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款 ,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
2020-06-30 11:25:38

抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44

你好,現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用科目,需要把待攤費(fèi)用科目換成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目才是的,其他的是正確的
2019-10-06 09:54:02

你好!
對(duì)的。
2019-10-06 09:48:53
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
氣若蘭芷 追問(wèn)
2020-07-07 15:40
UU老師 解答
2020-07-07 15:40