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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-10-06 09:48

你好!

對的。

暖暖艾雪 ???? 追問

2019-10-06 09:50

那我八九月份攤銷的后面附什么原始憑證呢

蔣飛老師 解答

2019-10-06 09:51

可以不附原始憑證的,把摘要注明清楚就可以了

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你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,當(dāng)月要做的, 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 , 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
2020-06-30 11:25:38
抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
你好,現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用科目,需要把待攤費(fèi)用科目換成長期待攤費(fèi)用科目才是的,其他的是正確的
2019-10-06 09:54:02
你好! 對的。
2019-10-06 09:48:53
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