八月份的時候,公司交了四個月的房租,共十萬,從老板私賬轉(zhuǎn)出,已收到發(fā)票,我是九月二十號去上班的,之前都沒請會計做賬。 那我現(xiàn)在怎么做分錄? 借待攤費(fèi)用88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額11504.42 貸預(yù)付賬款100000 借預(yù)付賬款100000 貸其他應(yīng)付款-老板 100000 然后再攤銷八月份和九月份的房租 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 44247.79 貸待攤費(fèi)用44247.79 這樣對嗎?
暖暖艾雪 ????
于2019-10-06 09:46 發(fā)布 ??982次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-10-06 09:48
你好!
對的。
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你好,你是指發(fā)票只有一聯(lián)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)丟失了,是這個意思?
2020-04-07 17:29:58

1、支付房租:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2、攤銷房租:
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄:
a、借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
b、借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2018-02-26 15:12:06

您好,收到住宿費(fèi)發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進(jìn)項稅額,直接計入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細(xì)科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30

差51.6?那你用管理費(fèi)用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47

你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
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暖暖艾雪 ???? 追問
2019-10-06 09:50
蔣飛老師 解答
2019-10-06 09:51