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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-06 09:48

你好!

對的。

暖暖艾雪 ???? 追問

2019-10-06 09:50

那我八九月份攤銷的后面附什么原始憑證呢

蔣飛老師 解答

2019-10-06 09:51

可以不附原始憑證的,把摘要注明清楚就可以了

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你好,你是指發(fā)票只有一聯(lián)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)丟失了,是這個意思?
2020-04-07 17:29:58
1、支付房租: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、攤銷房租: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 3、收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: a、借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 b、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-02-26 15:12:06
您好,收到住宿費(fèi)發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅額,應(yīng)該入賬時計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進(jìn)項稅額,直接計入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細(xì)科目核算的是當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30
差51.6?那你用管理費(fèi)用調(diào)整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47
你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
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