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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-10 13:10

抵稅的話,貸方是其他收益哦

A+李晨鳴沉香 追問

2020-04-10 13:12

好的,應(yīng)交稅費的三級科目是進項稅 沒錯吧,抵稅時分錄是直接做管理費用后面的憑證上嗎

許老師 解答

2020-04-10 13:15

借:應(yīng)交稅費-抵減稅額      貸:其他收益     這樣,就可以了
嗯嗯,是做在后面的

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相關(guān)問題討論
你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,當(dāng)月要做的, 借:管理費用——辦公費 貸:其他應(yīng)付款 , 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用——辦公費
2020-06-30 11:25:38
抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
你好,現(xiàn)在沒有待攤費用科目,需要把待攤費用科目換成長期待攤費用科目才是的,其他的是正確的
2019-10-06 09:54:02
你好! 對的。
2019-10-06 09:48:53
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