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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-30 11:25

你好,是的,當月要做的,
借:管理費用——辦公費

貸:其他應付款 ,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)

貸:管理費用——辦公費

lemon tree 追問

2020-06-30 11:26

借:其他應付款;貸:庫存現(xiàn)金,這筆也要做的是吧

lemon tree 追問

2020-06-30 11:29

下月給員工實際報銷的時候做這一筆?

莊老師 解答

2020-06-30 11:34

你好,是的,下個月,借:其他應付款;貸:庫存現(xiàn)金,這筆也要做

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相關問題討論
您好,收到住宿費發(fā)票,抵扣進項稅額,應該入賬時計入應交稅費-應交增值稅-進項稅,也就是您說的第一種分錄是合適的。如果您公司是小規(guī)模納稅人,不抵扣進項稅額,直接計入管理費用-住宿費中。第二種分錄計入已交稅金是不合適的,已交稅金明細科目核算的是當月已交納的應交增值稅額。
2020-07-07 15:35:30
差51.6?那你用管理費用調整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47
你好,嗯嗯,可以的,可以這樣做的呢
2019-04-10 10:42:49
您是否能在預付房租時就能取得第一次發(fā)票?還是什么時間可以取得第一次發(fā)票?
2018-02-26 14:55:55
你好,你是指發(fā)票只有一聯(lián)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)丟失了,是這個意思?
2020-04-07 17:29:58
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