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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-17 18:40

你好  你是一般納稅人的話 你增值稅是需要做收入的時候做銷項稅的。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納 就可以了

心向陽 追問

2020-03-17 18:49

老師我們是一般納稅人,確認收入時、貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,銷項稅額、其他的具體分錄怎么寫呀老師

meizi老師 解答

2020-03-17 18:50

你好   意思你們公司只有銷項稅嘛  沒有進項稅 那你做 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   再轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費-未交增值稅     次月繳納 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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待抵扣是沒有認證的還是不動產(chǎn)業(yè)務(wù)的
2019-03-06 15:06:19
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好 你是一般納稅人的話 你增值稅是需要做收入的時候做銷項稅的。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅去繳納 就可以了
2020-03-17 18:40:35
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,只需要結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項就可以 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2019-03-30 09:44:09
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