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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-10 15:22

你好 
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

想人陪的鋼筆 追問

2022-01-10 15:28

我的意思不是這樣的。我的意思是已經(jīng)抵扣的增值稅,稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后月末結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)多了,不用交稅,那這個(gè)轉(zhuǎn)入未交增值稅的怎么處理

玲老師 解答

2022-01-10 15:36

借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)多了 期末分錄 是 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

想人陪的鋼筆 追問

2022-01-10 15:47

進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出應(yīng)交的進(jìn)項(xiàng)稅,也是這個(gè)分錄?

想人陪的鋼筆 追問

2022-01-10 15:47

怎么看著不合理啊

玲老師 解答

2022-01-10 15:56

這是進(jìn)轉(zhuǎn)出 這個(gè)科目結(jié)平的分錄   

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你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您好,轉(zhuǎn)出的科目是進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-12 12:02:51
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
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