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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-18 09:53

你好,按照你銷售出去的結(jié)轉(zhuǎn)成本即可

不羈的精靈 追問

2020-03-18 09:58

本月只完工出庫100臺,但開票200臺。我按200臺結(jié)轉(zhuǎn)成本,原材料可以暫估,可人工費及制造費用只能按實際來,這塊就存在結(jié)轉(zhuǎn)成本問題了,我想用標準產(chǎn)品定額耗用量,來結(jié)轉(zhuǎn)成本。但也會出現(xiàn)成本為負數(shù)了,該咋解決啊

紫藤老師 解答

2020-03-18 09:59

本月只完工出庫100臺,那就結(jié)轉(zhuǎn)100臺

不羈的精靈 追問

2020-03-18 10:02

你咋不明白我的意思

紫藤老師 解答

2020-03-18 10:02

取得發(fā)票的時候就不用暫估了

不羈的精靈 追問

2020-03-18 10:04

我說的不是生產(chǎn)成本—材料,而是生產(chǎn)成本—人工及制造費用

紫藤老師 解答

2020-03-18 10:06

那你需要取得原材料的發(fā)票,或者你可以現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)少一帶你,但是不可以成本是負數(shù)

不羈的精靈 追問

2020-03-18 10:09

少結(jié)轉(zhuǎn)了那收入和成本就不匹配了,我銷售了200件,應該結(jié)轉(zhuǎn)200件銷售成本,現(xiàn)在只有完工出庫100件的成本,我咋結(jié)轉(zhuǎn),按200件結(jié)轉(zhuǎn)成本,那成本就是負數(shù),按100件結(jié)轉(zhuǎn)的話,收入和成本不匹配了

紫藤老師 解答

2020-03-18 10:10

銷售了200件,應該結(jié)轉(zhuǎn)200件銷售成本

紫藤老師 解答

2020-03-18 10:11

只能有你慢慢彌補負數(shù)了

不羈的精靈 追問

2020-03-18 10:11

對了嘛,那成本就永遠成負數(shù)了

紫藤老師 解答

2020-03-18 10:11

需要事先取得原材料的發(fā)票

紫藤老師 解答

2020-03-18 10:11

只能有你慢慢彌補負數(shù)了

不羈的精靈 追問

2020-03-18 10:11

好的謝謝

紫藤老師 解答

2020-03-18 10:12

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
你好,按照你銷售出去的結(jié)轉(zhuǎn)成本即可
2020-03-18 09:53:19
同學,你好 那你有生產(chǎn)成本和制造費用的科目嘛
2023-10-31 12:15:17
你好,不是的,是完工的產(chǎn)成品和半成品的核內(nèi)容
2018-12-12 17:59:28
1、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用   制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或?qū)嵶龉r或機器工時   某產(chǎn)品制造費用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額   某產(chǎn)品應分攤的制造費用 = 該產(chǎn)品制造費用分配率 × 本期制造費用總額   借:生產(chǎn)成本   貸:制造費用   2、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品   借:庫存商品   貸:生產(chǎn)成本
2015-03-18 11:42:49
自己做 一個分配本 做附件 結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2019-05-15 14:05:02
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