老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫(kù)了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫(kù)存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來(lái)的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說(shuō)一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無(wú)法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

老師,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅的12月開具出口普票五聯(lián)的,1月份進(jìn)項(xiàng)準(zhǔn)備的太少了,想到2月份所屬期再辦理退稅業(yè)務(wù)可以嗎?銷售出口收入在1月份所屬期增值稅報(bào)表中也報(bào)了
答: 您好 到2月份所屬期再辦理退稅業(yè)務(wù)可以的
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)成功后。退稅一般一個(gè)星期會(huì)到賬。如果上月沒有增值稅留底。那退稅還會(huì)打到賬上嘛。為什么沒有留底退稅就不打到賬上
答: 你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)并且申報(bào)退稅了就可以收到退稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù),留抵的稅額小于免抵退稅金額,會(huì)計(jì)分錄如何做?比如應(yīng)退稅為88萬(wàn),期末留抵65萬(wàn)。
答: 借其他應(yīng)收款65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅88
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)候,提示該證書對(duì)應(yīng)的IC卡火啊USD,KET等證書設(shè)備不存在 是怎么回事
我想打印去年每個(gè)月的“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表”,請(qǐng)問在哪里打印?
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表序號(hào)、金額要改,在哪里能改?

