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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-19 08:02

你好 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款

哈利璐 追問

2020-03-19 08:03

老師 次月收到發(fā)票怎么做分錄?

答疑蘇老師 解答

2020-03-19 08:12

你好 收到發(fā)票就沖掉計提的分錄,然后按發(fā)票再做一遍。

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相關問題討論
你好 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款
2020-03-19 08:02:44
先做往來里面,收到發(fā)票再做費用
2020-03-18 16:47:53
借;預付賬款 貸;銀行存款
2017-03-29 09:45:52
其中保行我給對方墊付款 這句話啥意思
2020-03-01 20:22:38
你好,你公司有預付款給供應商,借:預付賬款20440,貸:銀行存款,當你收到供應商的發(fā)票時,借:原材料,應交稅費-增值稅(進項稅),貸:應付賬款47560,預付賬款20440
2018-01-11 12:56:35
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