
我們公司2019年12月份過戶給別人一輛車子,車折和保險合計金額38269.75 保險金額是3269.75 。然后我2020年1月份開的發(fā)票35000元。這個賣車會計分錄應(yīng)該1月份做是不是?但是這個保險我們2019年做到管理費用了。但是現(xiàn)在賣了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個科目想反賬到去年處理。我該怎么處理?
答: 你好,可以1月份做,反賬不是比用以前年度損益調(diào)整更麻煩嗎,何必呢
我們公司2019年12月份過戶給別人一輛車子,車折和保險合計金額38269.75 保險金額是3269.75 。然后我2020年1月份開的發(fā)票35000元。這個賣車會計分錄應(yīng)該1月份做是不是?但是這個保險我們2019年做到管理費用了。但是現(xiàn)在賣了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個科目想反賬到去年處理。我該怎么處理?
答: 您好,您如果反結(jié)賬的話,會影響您公司去年申報的所得稅和財務(wù)報表
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我?guī)ぬ讻]有以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在想更正去年管理費用,怎么做會計分錄?
答: 你好,借;利潤分配——未分配利潤,貸;庫存現(xiàn)金等科目(或相反分錄 ) 沒有以前年度損益調(diào)整科目,就直接通過利潤分配——未分配利潤科目調(diào)整

