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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-19 09:48

你好,如果兩個(gè)科目都有的話,資產(chǎn)負(fù)債表各自填列,不合并,但是如果有一個(gè)科目余額是負(fù)值,就要重分類到對(duì)方;

純潔 追問

2020-03-19 09:56

我們月未應(yīng)收賬款借方余額是1000,預(yù)收賬款余額是貸方-200,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表是:應(yīng)收賬款1000,預(yù)收賬款-200   這是為何呀?

冉老師 解答

2020-03-19 09:59

你好,這個(gè)是正常的,因?yàn)閳?bào)表是根據(jù)會(huì)計(jì)分錄過度的,做一筆調(diào)整分錄就好
借:應(yīng)收賬款20
貸:預(yù)收賬款20

純潔 追問

2020-03-19 10:12

會(huì)計(jì)初級(jí)職稱書上說:資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款金額=應(yīng)收賬款借方金額+預(yù)收賬款借方金額,既然可以分別填列,為何要把這兩個(gè)金額加起來算作應(yīng)收賬款的金額呢?

冉老師 解答

2020-03-19 11:29

你好,因?yàn)轭A(yù)收賬款科目應(yīng)該是貸方,如果在借方。重分類到應(yīng)收賬款,所以應(yīng)收賬款會(huì)增加

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你好,建議先查賬看一下預(yù)收的款項(xiàng)性質(zhì),如果確實(shí)為貨款,你這樣調(diào)整沒問題的。如果款項(xiàng)性質(zhì)不相同,根據(jù)你公司核算要求,決定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
你好,這個(gè)在貸方怎么填 你是指應(yīng)收賬款明細(xì),預(yù)收賬款明細(xì)都是在貸方余額的意思?
2021-04-09 18:37:34
預(yù)收賬款貸方就是看應(yīng)收明細(xì)的貸方和預(yù)收明細(xì)的貸方余額。
2021-04-09 17:46:53
你好,可以這樣調(diào)整的,但是必須是針對(duì)同一個(gè)企業(yè)。
2019-09-24 15:33:22
你好 可以的 按 應(yīng)收賬款來做就行
2019-05-14 11:22:41
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