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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-19 17:47

你好,做你之前計提增值稅的相反分錄,金額0.01就是了

追問

2020-03-19 17:47

之前分錄沒錯

追問

2020-03-19 17:48

是交稅系統(tǒng)里少了

鄒老師 解答

2020-03-19 17:48

你好,既然之前分錄沒有錯誤,那這1分錢的差異是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

追問

2020-03-19 17:48

系統(tǒng)出現(xiàn)的

追問

2020-03-19 17:49

不含稅收入分錄是正確的

鄒老師 解答

2020-03-19 17:50

你好,能把你單位增值稅申報表,以及你所做的計提增值稅分錄都提供一份圖片過來?
我好查明原因

追問

2020-03-19 17:51

小規(guī)模的分錄比較多,拍不全

鄒老師 解答

2020-03-19 17:53

你好,我需要對比才知道差異原因的
如果你這邊無法提供圖片,那是不知道 具體是什么原因?qū)е碌牟町惖?nbsp;
賬務(wù)處理是需要根據(jù)增值稅申報表的收入,稅額做分錄,不應(yīng)當有1分錢的差額才是的

追問

2020-03-19 17:56

交稅時不含稅收入填的跟我計提收入一樣,下面顯示的稅額就跟我計提的少了一分錢

鄒老師 解答

2020-03-19 17:57

你好,那你需要把計提的增值稅減少1分,這樣賬面處理的收入,稅額才可以做到與申報表的收入,稅額數(shù)據(jù)一致的

追問

2020-03-19 18:07

鄒老師 解答

2020-03-19 18:07

你好,那你需要把計提的增值稅減少1分,這樣賬面處理的收入,稅額才可以做到與申報表的收入,稅額數(shù)據(jù)一致的(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?)

追問

2020-03-19 18:08

怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-03-19 18:09

你好,根據(jù)增值稅申報表的收入,稅額,這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
繳納的時候,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款

追問

2020-03-19 18:10

沒解決問題啊,我之前都是這樣做的

鄒老師 解答

2020-03-19 18:12

你好,你之前多做了繳納稅款分錄0.01
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
繳納的時候,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
我的意思是:這兩個分錄的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額與借方發(fā)生額應(yīng)當一致,而不應(yīng)當有0.01的差額

追問

2020-03-19 18:16

那就是26000+48000含稅的兩個分錄,交稅時間沒四舍五入,

鄒老師 解答

2020-03-19 18:17

你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
繳納的時候,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
我的意思是:這兩個分錄的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額與借方發(fā)生額應(yīng)當一致,而不應(yīng)當有0.01的差額
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?)

追問

2020-03-19 18:18

含稅的74000做帳時做了26000一個分錄,48000一個分錄,兩個分錄都四舍五入了,交稅時系統(tǒng)一起按74000不含稅交,稅額沒四舍五入

鄒老師 解答

2020-03-19 18:21

你好,這樣做分錄就是了
借;應(yīng)收賬款 等科目 74000, 貸;主營業(yè)務(wù)收入71844.66 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2155.34
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2155.34,貸;銀行存款 2155.34
這樣就沒有差額的

上傳圖片 ?
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你好,做你之前計提增值稅的相反分錄,金額0.01就是了
2020-03-19 17:47:12
你好,你的進項還是銷項少了500。
2022-10-13 13:26:42
你好,是的,增值稅平時正常做分錄,月底如果銷項-進項大于0,需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 你說的以前沒計提,是指沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是嗎?
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