APP下載
benben
于2016-05-08 18:05 發(fā)布 ??910次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-08 19:15
好的,老師,那出差時的餐費也不要發(fā)票嗎
benben 追問
2016-05-08 19:16
車票和住宿費都是有發(fā)票的,意思是出差時的餐費也是需要發(fā)票的對吧
鄒老師 解答
2016-05-08 19:08
差旅費報銷單會記載車票,食宿,出差補貼項目
2016-05-08 19:20
餐費需要發(fā)票出差補貼可以沒有發(fā)票
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師您好,(比如出差期間員工自己的餐費,應與出差補貼的形式發(fā)放,作為管理費用-差旅費入賬,報銷憑證為自制的差旅報銷單)這句話怎么理解呢?
答: 差旅費報銷單會記載車票,食宿,出差補貼項目
老師,開辦期的差旅費可以不單獨填寫差旅費報銷單,直接用費用報銷單填寫,走管理費用開辦費可以嗎?
答: 你好,個人建議是填寫差旅費報銷單 ,然后計入開辦費科目核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理部報銷一筆用于銷售的差旅費 是計入差旅費還是管理費呢
答: 您好!銷售部門的差旅費應該計入銷售費用-差旅費。
報銷差旅費為什么是填科目 管理費用 開辦費 而不是管理費用 差旅費
討論
老師您好,假如差旅費報銷單共1000,其中300是招待客戶餐費,借:管理費-差旅 700 管理費-招待費 300 貸:銀行存款 1000 這樣對嗎,招待費要單獨貼報銷單,不能貼在差旅中嗎?
老師,我想問下寫在差旅費報銷單上面的明細要細分嗎,還是直接借:管理費用~差旅費
這個報銷差旅費為什么不計入管理費用差旅費 要記入管理費用開辦費呢
您好,采購員報銷差旅費,借方是應計入“管理費用-差旅費”還是計入“銷售費用-差旅費”?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624586 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
benben 追問
2016-05-08 19:16
鄒老師 解答
2016-05-08 19:08
鄒老師 解答
2016-05-08 19:20