APP下載
和諧的秋天
于2021-11-02 16:23 發(fā)布 ??1072次瀏覽
庾老師
職稱: 中級會計師,稅務師,初級會計師
2021-11-02 16:23
您好,不用太明細了。直接管理費用~差旅費就可以了
和諧的秋天 追問
2021-11-02 16:24
好的,謝謝
庾老師 解答
2021-11-02 16:25
不客氣,祝您工作愉快
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師您好,(比如出差期間員工自己的餐費,應與出差補貼的形式發(fā)放,作為管理費用-差旅費入賬,報銷憑證為自制的差旅報銷單)這句話怎么理解呢?
答: 差旅費報銷單會記載車票,食宿,出差補貼項目
老師,我想問下寫在差旅費報銷單上面的明細要細分嗎,還是直接借:管理費用~差旅費
答: 您好,不用太明細了。直接管理費用~差旅費就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報銷差旅費為什么是填科目 管理費用 開辦費 而不是管理費用 差旅費
答: 你好要是出差的是記管理費用-差旅費科目
報銷差旅費時,管理費用不是應該增加么
討論
員工用專票來報銷差旅費,已經給報了,這類專票要勾選嗎?還是當做普票處理就行?有些不只是差旅費,酒水飲料隱形眼鏡這種也已經報了,記管理費用可以嗎?這種的要不要交個稅,還有什么其他的注意事項沒有?
老師,為什么銷售部報銷差旅費計入管理費用呢
報銷差旅費為什么管理費用是增加的呀
你好,員工6月份報銷差旅費有專票抵扣聯(lián),但是我沒有認證,所以在6月賬上沒有體現(xiàn),當時直接入了管理費用,現(xiàn)在八月份認證抵扣了那些專票,怎么做賬呢
庾老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
★ 4.99 解題: 3285 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
和諧的秋天 追問
2021-11-02 16:24
庾老師 解答
2021-11-02 16:25