老師我咨詢問下我2019年有一張發(fā)票忘記紅沖,金額是26萬,我就做了一筆暫估成本,到2020年1.1日我紅沖了這張發(fā)票,那我2019年做的暫估成本紅沖不具體怎么做帳
馬清清
于2020-03-20 14:22 發(fā)布 ??1318次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-03-20 14:24
你好,同學。
之前發(fā)票忘記沖紅,你現(xiàn)在直接做負數(shù)處理就可以了,沖暫估一樣的用負數(shù)分錄處理。
借 以前年度損益調整-收入
應交稅費 增值稅
貸 應收賬款等
借 應付賬款
貸 以前年度損益調整-暫估成本
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你好,同學。
之前發(fā)票忘記沖紅,你現(xiàn)在直接做負數(shù)處理就可以了,沖暫估一樣的用負數(shù)分錄處理。
借 以前年度損益調整-收入
應交稅費 增值稅
貸 應收賬款等
借 應付賬款
貸 以前年度損益調整-暫估成本
2020-03-20 14:24:06

您好,做和之前分錄相反的即可
2021-01-09 09:10:08

你好
上個月
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
這個月
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2019-05-13 11:57:18

把原來5月份的記賬憑證原路紅字沖掉就可以了
2019-07-05 14:39:16

您好,如果紅沖發(fā)票,退回重開,貨沒有退回來,可以不做成本處理的。紅沖時,借;應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。重開后,借;應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
成本低了,有可能是沖了成本造成的。
2018-01-09 18:38:51
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