
老師,我12月份預(yù)付的貨款,暫估做了成本,現(xiàn)在發(fā)票還沒有開過來,我是把暫估紅沖了?還是怎么處理?
答: 收到發(fā)票,再沖減暫估的
20年做了一筆暫估成本和預(yù)付貨款費(fèi)用一月份收到發(fā)票,怎么做賬?1、紅沖暫估成本分錄怎么做?2、預(yù)付款款1月收到發(fā)票又怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅沖發(fā)票之后,付貨款時(shí)是一筆付給供貨商的,沒有細(xì)分是哪個項(xiàng)目的成本,如何找對應(yīng)的成本價(jià)格沖減成本呢?
答: 您好 您可以找對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票當(dāng)時(shí)是計(jì)入的什么項(xiàng)目


????棒棒糖 追問
2020-03-20 15:08
辜老師 解答
2020-03-20 15:08