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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-20 16:13

借:原材料     貸:原材料-暫估

許老師 解答

2020-03-20 16:19

你當(dāng)時(shí)做的,不是原材料-暫估嗎?這樣的話,明細(xì)不一樣呀。
如果直接做的原材料,價(jià)格也一樣,就不用調(diào)整了

許老師 解答

2020-03-20 16:22

暫估是  你是不是做的  借:原材料    貸:應(yīng)付賬款
就是這樣呀,不用調(diào)整了。把發(fā)票附上,就可以啦

許老師 解答

2020-03-20 16:25

有稅的話    
借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅     貸:應(yīng)付賬款
就可以啦

O2 追問

2020-03-20 16:18

做暫估時(shí),已借原材料,

O2 追問

2020-03-20 16:19

暫估時(shí),借原材料,貸

O2 追問

2020-03-20 16:24

主要是有稅,現(xiàn)在怎樣做。先借暫估材料款,貸應(yīng)付材料,多余的進(jìn)項(xiàng)稅怎樣做

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相關(guān)問題討論
借:原材料 貸:原材料-暫估
2020-03-20 16:13:25
材料是用在工地上的,都用掉了,但是我什么單據(jù)都沒有,只有付款的憑證,這樣是不是先暫估?不暫估的話就變成預(yù)付款了,如果做預(yù)付款的話,資產(chǎn)負(fù)債表里不顯示預(yù)付賬款,放到應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù),行嗎?
2016-08-02 09:33:03
不用付款做營業(yè)外收入,按發(fā)票上面入賬,沖回你暫估
2019-04-02 08:37:27
你好! 發(fā)票到時(shí),正常沖暫估,然后再根據(jù)發(fā)票做賬。
2019-08-22 07:40:26
重新編制分錄的摘要怎么寫呢,
2018-11-19 09:48:04
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