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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-21 20:06

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目
然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本

四葉草 追問

2020-03-21 20:08

老師我這軟件里沒有以前年度損益調(diào)整,就這差額部分不會處理

四葉草 追問

2020-03-21 20:10

沖暫估按原暫估數(shù)原路沖紅也行吧,老師

鄒老師 解答

2020-03-21 20:28

你好,沖暫估是按原暫估分錄做相反分錄紅沖就是了
沒有以前年度損益調(diào)整科目,那沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄就是
借;庫存商品,貸;利潤分配——未分配利潤

四葉草 追問

2020-03-21 21:09

明白了老師,謝謝

鄒老師 解答

2020-03-21 21:18

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
2020-03-21 20:06:46
紅沖回去重新結(jié)轉(zhuǎn),你得根據(jù)你的收入對應(yīng)的成本比例來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-04 14:39:25
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2021-05-23 11:03:20
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,就做成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄
2020-03-20 11:32:14
第一問,屬于少結(jié)轉(zhuǎn)成本200元,應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本200元 第二問,屬于多結(jié)轉(zhuǎn)成本100元,應(yīng)該沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本100元
2017-07-18 13:10:32
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