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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-21 21:30

這個在收到貨的時候沒票就要先暫估入賬,借材料等 貸應(yīng)付賬款-暫估。等到后面開票過來再沖掉按發(fā)票金額重做分錄。

宇飛老師 解答

2020-03-21 21:31

中間如果用掉就正常借施工成本貸材料等,后面開票過來就直接調(diào)整施工成本就好了。付款時候借:應(yīng)付貸銀行存款

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這個在收到貨的時候沒票就要先暫估入賬,借材料等 貸應(yīng)付賬款-暫估。等到后面開票過來再沖掉按發(fā)票金額重做分錄。
2020-03-21 21:30:38
您好 借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-03-21 21:36:23
你好! 可以做暫估分錄: 借:工程施工…原材料 貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
2020-03-21 21:23:26
你好 你收到貨先暫估入庫 收到發(fā)票在沖暫估 按發(fā)票來做賬
2019-10-23 10:13:07
您好!借材料采購 30 貸預付賬款10 銀行存款5,應(yīng)付賬款15
2019-02-27 11:20:31
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