
老師,項目上,供貨商先發(fā)了貨,我們直接用在了工地上,但我們未付款,對方也沒開票,這個該怎么做賬?
答: 這個在收到貨的時候沒票就要先暫估入賬,借材料等 貸應(yīng)付賬款-暫估。等到后面開票過來再沖掉按發(fā)票金額重做分錄。
老師,項目上,供貨商先發(fā)了貨,我們直接用在了工地上,但我們未付款,對方也沒開票,這個該怎么做賬?
答: 您好 借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好。老師,我廠從供貨商那里拿貨,都是攢好幾個月才付款和開票,怎么做賬呢?
答: 你好 你收到貨先暫估入庫 收到發(fā)票在沖暫估 按發(fā)票來做賬
公司15年成立,15年有筆預付貨款80000元,這筆款供貨商已經(jīng)發(fā)貨開過票了,今年查賬供貨單和票都找不到了,無法入庫做賬,預付款一直在掛著,怎么把這筆預付款80000沖銷掉


宇飛老師 解答
2020-03-21 21:31