
老師,項(xiàng)目上,供貨商先發(fā)了貨,我們直接用在了工地上,但我們未付款,對(duì)方也沒(méi)開(kāi)票,這個(gè)該怎么做賬?
答: 您好 借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,項(xiàng)目上,供貨商先發(fā)了貨,我們直接用在了工地上,但我們未付款,對(duì)方也沒(méi)開(kāi)票,這個(gè)該怎么做賬?
答: 這個(gè)在收到貨的時(shí)候沒(méi)票就要先暫估入賬,借材料等 貸應(yīng)付賬款-暫估。等到后面開(kāi)票過(guò)來(lái)再?zèng)_掉按發(fā)票金額重做分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好。老師,我廠從供貨商那里拿貨,都是攢好幾個(gè)月才付款和開(kāi)票,怎么做賬呢?
答: 你好 你收到貨先暫估入庫(kù) 收到發(fā)票在沖暫估 按發(fā)票來(lái)做賬
預(yù)付賬款款項(xiàng),貨款已付供應(yīng)商。貨已收到,供應(yīng)商發(fā)票不開(kāi)就注銷(xiāo)公司,怎么做賬
公司替客戶收了貨款到對(duì)公100000,我司貨款6000,要支付給供貨商106000,收的10萬(wàn)不開(kāi)票,我改怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),給供應(yīng)商預(yù)付部分貨款,做預(yù)付賬款科目嗎?還是做應(yīng)付賬款科目?
出納本月付之前的供貨商貨款,有一個(gè)供貨商進(jìn)貨時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有做掛賬,現(xiàn)在付款后沒(méi)地方下賬了,怎么處理呢?


小米蟲(chóng) 追問(wèn)
2020-03-21 21:43
bamboo老師 解答
2020-03-21 21:43
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2020-03-21 21:44
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2020-03-21 21:48