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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-09 13:42

明細(xì)有明細(xì)的賬吧,這是應(yīng)收賬款的賬呀?

粒粒冰棒 追問

2016-05-09 13:43

她要求的明細(xì)就是每張銷售單上的數(shù)量單價(jià)每行都要重新錄入電子表格

粒粒冰棒 追問

2016-05-09 13:50

每個(gè)客戶都有每天每筆的日期金額的,我的意思是像我發(fā)圖給你看的,銷售單上就一個(gè)客戶的銷售明細(xì),那個(gè)商品數(shù)量單價(jià)每個(gè)商品金額都一行行的錄到電子表格中去,可是不是都有銷售清單了嗎?根據(jù)銷售清單登應(yīng)收賬款明細(xì)賬不是可以了嗎?

粒粒冰棒 追問

2016-05-09 13:54

有時(shí)一張銷售明細(xì)清單上有幾十行的商品名稱數(shù)量單價(jià),要是一行行的登那不是一個(gè)客戶一個(gè)月要單獨(dú)一本明細(xì)賬才錄的完,一百多個(gè)客戶每人每月一個(gè)賬本才能錄的完?

粒粒冰棒 追問

2016-05-09 13:57

每筆金額對應(yīng)一張附近,這樣怎么就看不懂呢?納悶??!

粒粒冰棒 追問

2016-05-09 14:01

小老板內(nèi)賬就這么啰嗦嗎?納悶?。∷麄円郧岸际沁@樣錄明細(xì)給客戶對賬的,但是人家供應(yīng)商跟我們對賬也是對每筆單的日期和金額啊,系統(tǒng)里有啊,單據(jù)也用了啊,重新錄一遍不是重復(fù)的工作了???

粒粒冰棒 追問

2016-05-09 14:06

我問一百個(gè)人一百個(gè)都說不用錄,老板也說不用錄,以單據(jù)為準(zhǔn),可老板娘說她看不懂!你要知道批發(fā)的一天單價(jià)就多少張,一個(gè)月七八百張單據(jù),掛賬應(yīng)收賬款的單據(jù)有四五百張,一張單據(jù)商品名有幾十行的,唉!

粒粒冰棒 追問

2016-05-09 14:19

他們根本就不相信財(cái)務(wù)能做好賬!他們借貸都不分,怎么解釋都解釋不來!

鄒老師 解答

2016-05-09 13:41

既需要金額,也需要明細(xì)

鄒老師 解答

2016-05-09 13:45

這個(gè)就看公司核算要求了
應(yīng)收賬款一般有明細(xì)賬,如果有需要查詢,查詢明細(xì)賬余額就是了

鄒老師 解答

2016-05-09 13:53

按道理是這樣可以了,但是你們老板娘可能不這樣看

鄒老師 解答

2016-05-09 13:57

這個(gè)就是你與老板娘溝通的問題
你可以站在會計(jì)的角度跟她解釋,為什么要按照你的方式做就可以了

鄒老師 解答

2016-05-09 14:02

本來是不用的,但是你們公司老板娘就要這樣,誰都沒辦法

鄒老師 解答

2016-05-09 14:07

所以你要做的事情是說服你們老板娘

鄒老師 解答

2016-05-09 14:21

這個(gè)就沒有辦法了
如果不相信,還請財(cái)務(wù)做什么呢?

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既需要金額,也需要明細(xì)
2016-05-09 13:41:31
之前內(nèi)勤把應(yīng)收賬款直接作為收入 算出利潤 但實(shí)際上都沒有回款,權(quán)責(zé) 發(fā)生制沒有錯(cuò)
2020-01-08 09:14:07
會計(jì)上說的報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、所有者權(quán)益變動表、現(xiàn)金流量表,你內(nèi)賬那就看老板要求去做,他要看應(yīng)收賬款你就把應(yīng)收明細(xì)表給他
2019-06-22 11:46:50
您好,期末是否歸還,是否約定利息?
2021-07-08 06:17:00
您好,這個(gè)是可以零星收款的
2022-04-11 20:33:15
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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