
以前年度的應(yīng)交稅費計提錯了,導致今年繳費的時候,應(yīng)交稅費科目有負數(shù),請問怎樣調(diào)整?
答: 您好,那您就通過以前年度損益調(diào)整科目
請問以前年度繳納的個稅掛在應(yīng)交稅費科目里了,沒有計提?,F(xiàn)在還有余額,我今年要怎么調(diào)整呀
答: 你好,是繳納 的工資薪金個人所得稅?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請問以前年度多計提的應(yīng)交稅費累計掛賬如何處理
答: 你好,要調(diào)整,借應(yīng)交稅費,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,
以前年度印花稅沒有計提,導致現(xiàn)在應(yīng)交稅費貸方為負數(shù),這個應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
你好,請問上年度沒有計提所得稅,補提的結(jié)轉(zhuǎn)分錄中,貸:以前應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,“以前應(yīng)交稅費”這個科目是在哪里呢
老師:發(fā)現(xiàn)以前年度多做了費用,能過以前年度損益科目調(diào)整是嗎?現(xiàn)在補交稅,還會受處罰嗎?
上年度計提錯了應(yīng)交所得稅,本年度沖平必須用以前年度損益這個科目嗎?不用這個科目,直接借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤,可以不?


微不足道…… 追問
2020-03-22 14:59
文老師 解答
2020-03-22 15:00
微不足道…… 追問
2020-03-22 15:00
文老師 解答
2020-03-22 15:03