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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-28 15:54

你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅金-應交印花稅。
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

ID 追問

2019-05-28 16:11

其實印花稅是不是一般都放在管理費用的呀,不計應交稅費的?

月月老師 解答

2019-05-28 16:16

你好,從18年5月份計入稅金及附加了。

ID 追問

2019-05-28 16:40

還有一個是個稅貸方為正數(shù),應該是做工資多扣了員工的個稅,實際繳納沒有那么多,這個也是跨年了,應該要怎么調(diào)整呢?

月月老師 解答

2019-05-28 16:43

你好,
借:以前年度損益調(diào)整-管理費用 負數(shù)
貸:應付職工薪酬 負數(shù)
借:應付職工薪酬 負數(shù)
貸:應交稅金-個所稅 負數(shù)

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你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-應交印花稅。 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-05-28 15:54:58
您好,您補計提分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——印花稅
2020-01-09 09:28:39
是的,補計提是這么做
2019-02-27 18:43:14
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-01-20 11:19:56
你好,要調(diào)整,借應交稅費,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
2020-08-03 17:55:14
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