老師 我們是貿(mào)易公司 所以往來比較大 但規(guī)模很小 問
您好,要把資產(chǎn)總額降下來才可以,不能超過5000W 答
月初長期借款20000元,年利率為9%,按月付息,這個不算 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
在浙江杭州,企業(yè)給員工社保停保工作,每個月社保停 問
你好,每月25號這個是就不可以了 答
老師,請問出口退稅企業(yè),如果購買原材料是收的都是 問
普票不能申請退稅的,專票才可以 答
老師,問下我們公司不能銷售酒精原材料的,我們現(xiàn)在 問
開票銷售酒精原材料,可以 答

2.應(yīng)退稅額:借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 這個是怎么算的???貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)3.免抵稅額:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 這個是什么意思,怎么算的???貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)
答: 你好,第一步先算出本月應(yīng)納稅額,第二步驟用退稅率算出,應(yīng)退的限額。兩者比大小,選擇小的退稅,就是計入應(yīng)收補(bǔ)貼款。
當(dāng)期末有留抵稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(金額等于當(dāng)期期末留抵稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) ?。ń痤~等于免抵退稅額) laosi 老師 這個分錄應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫分錄
答: 沒太明白你什么意思,你這個留底稅額就直接抵減了你當(dāng)期的應(yīng)交稅費(fèi)啊。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,申報出口時,留抵稅額15萬,免抵退稅額10萬,應(yīng)退稅額10萬,免抵稅額5萬;當(dāng)月出口退稅分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)10萬。當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有借方余額5萬(留抵借方15萬-出口退稅貸款10萬)余額,請問怎么處理?
答: 這種情況下,留抵稅額繼續(xù)掛5萬余額才對!

