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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-23 15:58

您好
計提
借:管理費用——工資等
管理費用-福利費
管理費用——單位社保費等
管理費用——單位公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬-福利費
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個人社保費
其他應(yīng)收款——個人公積金
應(yīng)交稅費——個人所得稅
銀行存款
上交
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費等
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個人公積金
其他應(yīng)收款——個人社保費
應(yīng)交稅費——個人所得稅
貸:銀行存款

盡頭 追問

2020-03-23 16:06

應(yīng)付職工薪酬這個科目實際操作中做匯算清繳的時候是看這個科目么?平時申報個稅的時候我只申報了應(yīng)付工資的數(shù)哦?這樣是對的么?

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:09

是的 應(yīng)付職工薪酬科目下要設(shè)置二級科目的啊 您看我都設(shè)置了的 
有發(fā)放福利的話 福利也應(yīng)該申報個人所得稅哦

盡頭 追問

2020-03-23 16:11

申報個稅的時候社保和公積金那個單位部分我沒算在內(nèi),這個是正確的吧?畢竟工資表里沒有單位部分呀?

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:11

申報個稅的時候社保和公積金單位部分沒算在內(nèi),這個是正確的

盡頭 追問

2020-03-23 16:13

嗯嗯,就是匯算清繳的時候用到那個應(yīng)付職工薪酬科目來看費用的扣除比例是不?

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:15

是的 匯算清繳的時候用應(yīng)付職工薪酬-工資科目來看費用的扣除比例

盡頭 追問

2020-03-23 16:16

只看二級科目工資科目么?老師?

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:17

是的 只看二級科目工資算福利費 工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)費的扣除金額

盡頭 追問

2020-03-23 16:22

那社保和公積金單位部分我就不通過應(yīng)付職工薪酬來過渡了,直接入費用,反正用不到這個數(shù)呀?是不?只看二級科目工資

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:23

匯算清繳的時候要填寫的啊 不通過應(yīng)付職工薪酬科目的話 還要在管理費用 銷售費用等二級科目下去加 然后填寫

盡頭 追問

2020-03-23 16:26

你不是說匯算清繳的時候只會用到應(yīng)付職工薪酬~工資二級科目來看扣除比例么?其他的有啥用?

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:28

有A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表  要填 這個表要用到

盡頭 追問

2020-03-23 16:30

哦,到時候要用到除工資以外的應(yīng)付職工薪酬二級科目?

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:32

對的 您可以參照下面圖片

盡頭 追問

2020-03-23 16:33

嗯嗯,謝謝老師,學(xué)到了,到時候我再操作看看

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-10 14:26:32
你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
2021-10-12 10:34:24
發(fā)放工資繳納社保和公積金分錄: 計提借:成本費用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款--個人社保 個人公積金 支付社保和公積金: 計提借:成本費用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款--個人社保 個人公積金 貸:銀行存款
2019-04-03 14:30:49
參考這個
2019-01-22 17:23:04
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