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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-03-24 09:19

你好,現(xiàn)在沖減了,損益科目用以前年度損益調(diào)整

冉悅媽媽 追問

2020-03-24 09:39

是不是
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配-未分配利潤
因為去年處于虧損狀態(tài),我們是個獨企業(yè),是不是不用處理稅的事情,

暖暖老師 解答

2020-03-24 09:40

你的會計分錄是正確的這個

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,可以在年底時一次調(diào)整;
2021-11-23 14:40:10
你好,沖回計提部分,把多余金額存回銀行
2020-08-05 09:07:31
你好,沖銷多計提就是了 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018-07-04 14:22:46
您好,直接計提,借:管理費用-工資等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
2017-11-23 23:00:42
你好,補計提 借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2021-04-22 14:12:48
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