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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-24 13:35

您好:
如果價值降低可以一次性進損益:借:管理費-辦公費  貸:銀行存款
如果價值高可以進入固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款  借:管理費用  貸:累計折舊

暖心& 追問

2020-03-24 15:00

4750,要進入固定資產(chǎn)嗎   要算殘值嗎,辦公桌椅怎么算殘值呢

縈縈老師 解答

2020-03-24 15:04

您好,超過2000是可以入固定資產(chǎn)的,但是具體需要按你們公司的規(guī)定,一般殘值按0做就可以了,因為價值本來也不高。

暖心& 追問

2020-03-24 16:05

不是  主要沒有發(fā)票,我該怎么做賬呢

縈縈老師 解答

2020-03-24 16:15

您好,沒有發(fā)票,您可以用付款憑證做賬;
但是企業(yè)所得稅是不會讓您扣減的,還需要納稅調(diào)增;

暖心& 追問

2020-03-24 16:40

桌椅累計折舊怎么說呢

縈縈老師 解答

2020-03-24 16:47

因為您沒有票,如果您要走折舊,以后您每期所得稅都要調(diào)。

暖心& 追問

2020-03-24 18:27

這樣啊  那該怎么不是,那該怎么辦

縈縈老師 解答

2020-03-24 18:37

您好,所以建議您不做折舊攤銷,一次性做費用里面,到時候只調(diào)一次匯算即可。

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相關(guān)問題討論
你好 借固定資產(chǎn)清理1268-80.32 累計折舊80.32 貸固定資產(chǎn)1268 銷售 借銀行存款700 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅 (把固定資產(chǎn)清理和應交稅費 價稅分離 按700分開 ) 然后把固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去
2019-11-25 14:48:48
您好: 如果價值降低可以一次性進損益:借:管理費-辦公費 貸:銀行存款 如果價值高可以進入固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
2020-03-24 13:35:29
你好,你是怎么做的加速折舊。
2019-07-23 10:42:46
您好,辦公桌可以看作是企業(yè)的固定資產(chǎn),會計分錄為: 借:固定資產(chǎn) 應交稅費——應交增值稅——進項稅 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-03-18 14:15:45
借管理費用? 貸銀行存款
2022-04-07 15:10:58
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