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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-03-25 10:52

您好,同學(xué),這種情況您需要沖減以前年度損益調(diào)整,再根據(jù)新開具的發(fā)票在本月入賬。

唱唱 追問

2020-03-25 10:55

不做沖減是不可以的對嗎?

曉宇老師 解答

2020-03-25 10:57

是的,是必須沖減的。

唱唱 追問

2020-03-25 11:04

如果不跨年度就不需要用以前年度損益這個科目來調(diào)整了是么?

曉宇老師 解答

2020-03-25 11:07

是的,您的理解正確。

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您好,同學(xué),這種情況您需要沖減以前年度損益調(diào)整,再根據(jù)新開具的發(fā)票在本月入賬。
2020-03-25 10:52:18
您好,一致不需要調(diào)整,把去年做的沖銷,重新做一筆收到發(fā)票的即可
2020-04-17 10:54:06
當(dāng)時按暫估入庫金額,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啦
2019-04-11 14:17:33
你好,收到發(fā)票的金額比暫估多,通過以前年度損益調(diào)整多出來的部分
2019-07-04 17:23:54
你好,同學(xué)。 借 應(yīng)收賬款等 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-02-27 17:24:26
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